12 某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系—变更流程管理办法
某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系—变更流程管理办法
1 概述
1.1 目标
变更管理流程旨在当前或新的信息系统运行维护服务中通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对信息系统生产环境有影响的变更的过程,通过在可接受的风险范围内,高效地实施已获得批准的变更,相应地减少错误和与变更相关的事件。
通过变更管理流程,信息系统运行维护部门可以管理和引导用户变更需求,通过对所有变更的正确评估,可以维护信息系统生产环境的完整性,变更和变更实施得到正确记录,并提供审核统计,减少或消除由于变更实施准备不当等原因出现的对信息系统环境的破坏作用,提高资源使用率。
变更管理过程应评估任一变更对于可用性和服务连续性计划的影响。
1.2 范围
1.2.1 流程适用范围
本流程适用于XX网络工程有限公司(以下简称“公司”)技术部。
1.2.2 流程管理范围
变更管理范围由配置管理和发布管理共同决定。公司的变更管理流程涉及财务(资金)管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理及其与之相关的桌面硬件、网络平台、防火墙、数据库等IT生产环境下发生的变更,包括以下方面:
- IT基础架构的变更,如服务器、网络设备、存储、基础设施、系统软件、备件等的变更;
- 应用软件的变更,如主版本、次版本升级、软件补丁等;
- 相关文档的变更,如使用手册等 ;
变更管理流程不包括尚处于开发、测试阶段的软件、硬件变更,以及其它与配置项无关的变更。
3 角色和职责
变更管理流程中涉及角色包括:变更管理流程负责人、变更请求人、变更初审人、变更经理、变更委员会、变更主管、变更实施人员。变更管理流程负责人和变更经理可以由同一人担任。
3.1 变更管理流程负责人
变更管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控,确保变更管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时,流程负责人必须启动分析研究,找到解决方案并进行改进,实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括:
- 确定变更管理流程的衡量指标;
- 确保变更管理流程能够取得管理层的参与和支持;
- 确保变更管理流程符合公司实际状况和公司 IT发展战略;
- 总体上管理和监控流程,建立变更管理流程实施、评估和持续优化机制;
- 确保变更管理流程有效、正确地执行,当流程不能够适应公司的情况时,必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进,从而实现可持续提高;
- 保持与其他流程负责人的定期沟通。
3.2 变更请求人
变更请求人是根据工作的需要,发起变更请求的IT相关人员。
3.3 变更初审人
发起变更时,由初审人先审批。
3.4 变更经理
变更经理全面负责变更管理流程中的所有具体活动执行,保障所有变更依照预定流程顺利执行。通常由具有决策权的人员担任。同时负责流程运行质量的监控管理。
3.5 变更委员会
变更委员会( Change Advisory Board , CAB)是IT组织中对变更进行评估和决策、批准或者拒绝某个变更请求的虚拟组织。
3.6 变更主管
变更主管通常由与变更请求内容相关的具体技术领域的负责人担任。可以根据不同的变更种类,分派不同的人员作为变更主管。对于某些重要变更,还可以将变更主管和变更实施人员合并在一起;变更主管主要关注在实施方案、详细实施计划等方面。
3.7 变更实施人员
变更实施人员负责变更在生产环境中的具体实施。实施人员可以是变更请求发起人员。
4 输入
编号 | 输入项 | 来源 | 周期 |
1 | 变更请求 | 其他流程 | 日常运维 |
5 输出
编号 | 输出项 | 去向 | 周期 |
1 | 变更计划时间表 | 其他服务流程及相关人员 | 每天/周 |
2 | 变更委员会会议纪要和会议决议 | 变更管理流程使用 | 每月 |
3 | 改进措施 | 服务改进 | 不定时 |
6 流程描述
6.1 变更类型
公司变更管理主要针对三种类型:简单变更、标准变更、紧急变更。
6.2 简单变更
简单变更指:指频繁发生、影响范围较小、紧急程度较低、实施风险较小(不会带来重大后果)、实施较简单的变更。例如文件的删除等。
6.3 标准变更
标准变更通常由变更经理总体负责,通过与各相关方面协同,采取多种手段(例如变更委员会会议),严格管理其计划实施。标准变更又可以细分为普通变更和紧急度高的标准变更两种类型。
“标准变更/普通变更”指:指涉及影响范围较大(影响客户、业务部门、分公司或者社会影响较大)、实施风险较大、实施较复杂的变更。这些变更可以进行充分的计划和测试。
“标准变更/紧急度高”指:紧急为高的标准变更。
6.4 紧急变更
紧急变更通常针对紧急事务的处理。此时,如果不进行变更,会立即或正在严重影响业务运行、导致严重影响服务等级或者带来重大影响的变更,应当得到尽可能快速的处理,减少流程的复杂性,但是又要有良好的控制。如紧急事件引发的紧急变更。
紧急变更应经过紧急变更委员会的授权与批准,可采用变更主管事后补单的方式,补充紧急变更委员会变更指导方案和实施记录。
紧急变更也可以以预案作为变更过程,此时允许不经过紧急变更委员会的评估与审批。
6.5 变更分类
变更可分为软件、硬件、网络、安全和其他类型,每个类型可再细分为其它子类。
7 变更管理流程
7.1 简单变更或标准变更流程描述
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 说明 |
1 | 变更发起 | 变更请求者 |
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2 | 变更预审 | 变更预审人 |
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3 | 检查、计划 | 变更主管 |
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4 | 评估、审批变更 | 变更预审人 |
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5 | 变更经理审批 | 变更经理 |
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6 | 变更委员会审批 | Cab |
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7 | 根据cab意见判断 | 变更经理 |
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8 | 测试与方案验证 | 变更主管 |
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9 | 安排和分派任务 | 变更主管
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10 | 实施变更任务 | 变更实施人员 |
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11 | 变更回顾 | 变更经理、变更主管、变更委员会 |
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12 | 关闭变更 | 变更主管 |
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13 | 上交变更总结报告 | 变更主管 |
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7.2 紧急变更流程描述
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 说明 |
1 | 确认紧急变更 | 变更经理 |
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2 | 快速评估、审批 | 紧急变更委员会 EC |
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3 | 制定紧急实施计划、测试计划、回退计划,进行必要的测试 | 变更主管、变更实施人员、变更经理 |
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4 | 实施紧急变更任务 | 变更主管、 变更实施人员 |
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5 | 回顾紧急变更 | 变更经理、变更主管、紧急变更委员会 |
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6 | 执行回退计划 | 变更主管、变更实施人员 |
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7 | 关闭变更 | 变更经理 |
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8 表单和模板
名称 | 版本 | 负责人 | 说明 |
变更记录表单 |
9 关键绩效指标(KPI)
绩效指标 | 目标值 | 衡量方式 | 频度 | 负责人 |
按变更类型统计的变更数量 | 统计 | 每日 | ||
按照变更结果统计的变更数量 | 统计 | 每日 | ||
成功变更的比率 | 95% | 统计 | 每月 |
10 流程质量控制
步骤 | 输入 | 步骤描述 | 输出 | 负责人 |
现有流程评估 | KPI报告、 服务改进计划 |
| 改进项、回顾会议纪要、变更审计报告 | 变更经理 |
制定改进计划 | 改进项、回顾会议纪要、变更审计报告 | 根据回顾结果制定改进计划,计划包括:
| 改进计划 | 变更经理 |
审批改进计划 | 改进计划 |
| 审批后的改进计划、变更请求 | 变更经理 |
执行改进计划 | 被批准的改进计划和变更请求 | 调动资源组织相关人员依据计划执行被批准的改进计划和变更请求。 | 实施后的改进计划、改进效果 | 变更经理 |
回顾 | 实施后的改进计划、改进结果 | 对改进后的结果进行回顾,评估改进计划是否成功,存在哪些待改进项。依据PDCA方法论再次执行步骤1对现有流程进行评估,对流程进行持续改进,起到对流程质量控制的作用。 | 回顾结果,关闭的变更请求和服务改进计划 | 变更经理 |
11 与其它流程的接口
- 事件管理
事件的解决可能需要触发变更管理流程来实现,变更成功实施后应当通知事件管理流程。
- 配置管理
变更管理涉及到的配置改变应当在配置管理数据库中得到体现,改变的数据可能包括配置项、配置项间的关系或配置项的某些属性。变更的评估需要从配置管理数据库中获取相关的信息进行分析。
- 问题管理
问题管理流程中对于错误的修正可能需要触发变更管理流程,变更成功实施后应当通知问题管理流程。
- 发布管理
变更管理需要确定多少项变更可以组合在一项发布中。变更管理描述了确保所有变更都是经过批准的程序,包括影响度分析以及对所要资源的分析。
变更管理通过发布流程实现变更系统在生产环境中的发布,同时发布流程为变更流程提供变更实现的时间表。变更管理流程完成发布所更改配置项在配置管理数据库中的更新工作。
11 术语定义
术语 | 定义 |
变更委员会 | 由在实施变更时能够为变更管理提供专业意见的人组成的团队,变更委员会对重大变更进行审批。 |
变更请求 | 使用表格或其他方式记录对任何配置项(包括基础设施、工作程序或基础设施的关联项)的一个变更需求及其详细信息。 |
变更来源 | 变更来源用于区分触发变更的其他流程或需求,以便进行有效地关联。 |
变更类型 | 变更类型用于区分变更,提高变更处理的效率。 |
变更窗口 | 变更窗口是指定期将执行时间相近的变更,汇集在一个时间段内共同执行 |
变更状态 | 变更从提出到最后被关闭,会历经各个阶段。变更处于不同的处理阶段具有不同的状态,需要不同的角色参与 |
回顾代码 | 回顾代码用于描述变更计划和实施过程的质量,以便更好地改善未来的变更 |
变更结束代码 | 变更结束代码用来描述其完结时的不同状态。 |
12附则
1 本管理办法由技术部负责组织制定、解释和修改,各部门可根据本规定制定相应的实施细则。
2 本管理办法自印发之日起实行。
3 相关文件:
《信息技术服务管理手册》
《信息技术服务管理策略》
《服务报告流程管理办法》
《记录控制管理规定》
4 相关时间要求:
管理办法中规定的“每月”为每月10号前;
管理办法中规定的“每季度”为每季度第每月10号前;
管理办法中规定的“每半年”为每半年度第一个月15号前;
管理办法中规定的“每年”为每自然年度第一个月20号前;
如遇节假日可顺延。